Audit interne
Le mandat de la fonction d’audit interne de Justice Canada est d'aider Justice Canada à atteindre ses objectifs stratégiques en utilisant une approche systématique et rigoureuse pour évaluer et améliorer de façon continue ses processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance.
Répertoire des rapports d’audit
Les résultats des audits de Justice Canada sont affichés sur notre site Web afin de favoriser la reddition des comptes et la transparence auprès du public.
- Rapports d’audit 2022
- Rapports d’audit 2021
- Rapports d’audit 2019
- Rapports d’audit 2018
- Rapports d’audit 2017
- Rapports d’audit 2016
- Rapports d’audit 2015
- Rapports d’audit 2014
- Rapports d’audit 2013
- Rapports d’audit 2012
- Rapports d’audit 2011
- Rapports d’audit 2010
- Rapports d’audit 2009
- Rapports d’audit 2008
Pour avoir accès aux rapports d’audit 2007, 2006 et 2005, veuillez s'il vous plaît visiter le site de Bibliothèque et Archives Canada.
Principaux attributs de conformité de l’audit interne
Conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne, les ministères doivent respecter les exigences de divulgation publique prescrites par le contrôleur général du Canada et utiliser les plateformes prescrites par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux parties prenantes (par exemple, les Canadiens, les parlementaires) concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères. La justification derrière la publication de ces attributs se trouve dans la page Web du BCG.
Niveau de professionnalisation de la fonction d’audit interneNote de table 1
% des membres du personnel d’audit interne ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) | 50 % |
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% des membres du personnel d’audit interne en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) | 50 % |
% des membres du personnel d’audit interne qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) | 30 % |
Conformité avec les Normes internationales pour la profession d’audit interne
Date de la dernière séance d’information complèteNote de table 2 au Comité ministériel d’audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l’évaluation de la conformité au Code d’éthique et aux Normes de l’IAI, et les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ) | Octobre 2021 |
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Date de la dernière évaluation externeNote de table 3 | Octobre 2021 |
Plan d’audit et renseignements connexesNote de table 4
Titre du projet d’audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d’achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre |
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Audit de suivi de la sécurité des technologies de l’information | Approuvé - | Le 2 mai 2019 | N/A | N/A | N/A |
Processus d’élaboration de politiques – mission de conseil | Approuvé | Le 26 Octobre 2020 | N/A | T4 2020-2021 | 33% |
Analyse des données financières - Mission de conseil | Approuvé | Le 26 Octobre 2020 | N/A | N/A | N/A |
Évaluations rapides de la sécurité des TI - Mission de conseil | Approuvé | Le 26 Octobre 2020 | N/A | N/A | N/A |
Pratiques d’approvisionnement et de passation des marchés – Mandataires - Mission de conseil | Approuvé | Le 1 Juin 2021 | N/A | T1 2022-2023 | 0% |
Audit de la gestion des connaissances juridiques | Approuvé | Le 1 Juin 2021 | Le 29 septembre 2021 | T4 2022-2023 | 0% |
Audit des processus de recrutement et de dotation | Approuvé | Le 1 Juin 2021 | Le 29 septembre 2021 | T2 2022-23 | 0% |
État de préparation au télétravail - Mission de conseil | Approuvé | Le 21 Octobre 2021 | N/A | N/A | N/A |
Sécurité des TI relative aux renseignements classifiés - Mission de conseil | Approuvé | Le 21 Octobre 2021 | N/A | N/A | N/A |
Audit du Programme de formation et de perfectionnement du groupe LP-01 | En cours | ||||
Mise en oeuvre du nuage / Connectivité des SJM - Mission de conseil | Prévu | ||||
Audit de la Planification de la continuité des activités | Prévu |
Valeur stratégique de l’audit interneNote de bas de page 5
Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction des secteurs ayant fait l’objet d’un audit | 100 % |
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